ОАО "Сибирьтелеком" /РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP; АДР: ОТС – SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи – ISIN: US8257351036, WKN: 260452/ – оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе представляет аудированные результаты деятельности за 2009 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета /РСБУ/. Аудит финансовой /бухгалтерской/ отчетности за 2009 год проведен компанией ЗАО "КПМГ".
Доходы Компании
O Доходы ОАО "Сибирьтелеком" /далее – Компания/ без учета дочернего бизнеса в 2009году достигли 27970,1млн.руб., увеличившись на 353,1 млн. руб., или на 1,3% по сравнению с 2008 годом.
Основным фактором роста доходов Компании в отчетном периоде явилось развитие услуг широкополосного доступа: рост числа пользователей услуг доступа в Интернет и Интернет-трафика.
Структура доходов Компании /млн. руб./:
В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,7% /11650,3 млн. руб./.
Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от услуг по передаче данных и телематических услуг связи /5791,2 млн. руб./ и от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи /4966,1 млн. руб./ 20,7% и 17,8% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,2% /2561,6 млн. руб./ от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,7% /1034,9 млн. руб./.
По сравнению с 2008 годом /без учета дочернего бизнеса/:
§ прирост доходов от предоставления услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи составил 1224,9млн. руб., или 26,8% что обусловлено ростом числа пользователей услуг широкополосного доступа /ШПД/ и соответственно ростом доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 января 2010 года количество абонентов ШПД составило 593,9 тыс. шт. /прирост к 2008 г. составило 44,5%/;
§ прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 312,7 млн.руб., или 2,8%, что в основном обусловлено индексацией регулируемых тарифов с 1 марта 2009 года;
§ прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 169,0 млн. руб., или 27,9%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
§ снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 537,6 млн. руб., или 17,3%, обусловлено снижением объемов пропускаемого трафика, а также отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;
§ снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 461,6 млн. руб., или 8,5%, что связано со снижением трафика от фиксированных абонентов как на сети фиксированных, так и на сети сотовых операторов;
§ снижение доходов от предоставления услуг сотовой связи без учета дочернего бизнеса составило 177,7 млн. руб., или 14,7%, что объясняется уменьшением потребления услуг абонентами как в массовом, так и в корпоративном сегменте;
§ снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, составило 116,4 млн. руб. /-19,7%/. Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО "Ростелеком", а также заключения с пользователями на уровне ОАО "Ростелеком" прямых договоров.
Расходы Компании
O Расходы Компании /без учета дочернего бизнеса/ в 2009году возросли на 43,8млн.руб., или на 0,2% по сравнению с 2008 годом и составили 23152,0 млн. руб.
Структура расходов Компании /млн. руб./:
В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 35,3%, амортизационные отчисления – 20,4%, прочие расходы – 11,7%, расходы по услугам операторов связи – 11,1%, и расходы по услугам сторонних организаций – 7,7%.
По сравнению с 2008 годом /без учета дочернего бизнеса/:
§ расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование уменьшились на 675,6 млн. руб., или на 7,6%, что связано с проводимой работой по оптимизации численности сотрудников;
§ расходы по услугам операторов связи /кроме ОАО "Ростелеком"/ уменьшились на 192,5млн. руб., или 7,0%, вследствие оптимизации маршрутов прохождения трафика.
§ материальные затраты уменьшились на 182,3 млн. руб., или на 13,2%, что связано с реализацией мероприятий по сокращению издержек.
§ размер начисленной амортизации основных средств возрос на 677,4 млн. руб., или на 16,8%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие и модернизацию сети;
§ прирост расходов по услугам ОАО "Ростелеком" составил 247,1млн. руб., или 136,7%, что обусловлено увеличением потребляемого Интернет-трафика растущей абонентской базой ОАО "Сибирьтелеком".
§ прирост прочих расходов составил 217,6 млн. руб., или 8,7%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений, а также расходов по программному обеспечению и базам данных.
Финансовые результаты Компании
Основные финансовые показатели по РСБУ /млн. руб./:
O Объем инвестиций в основной капитал ОАО "Сибирьтелеком" /без учета дочернего бизнеса/ в 2009 году составил 2,7 млрд. руб., что на 67% ниже показателя 2008 года. Основная часть капитальных вложений направлена на создание современной инфраструктуры сетей связи и сетей передачи данных. Уровень инвестиций, направленных на внедрение новых услуг в 2009 году, составил 23,4% от общего объема капитальных вложений.
O В отчетном году наблюдалось увеличение показателя OIBDA на 997,2 млн. руб., или 11,7% что обусловлено ростом доходов /1,3%/ при одновременном снижении расходов без учета амортизации основных средств и нематериальных активов /-3,4%/. Маржа OIBDA составила 34,1%, с ростом на 3,1 п.п. к уровню 2008 г.
O Прибыль от продаж увеличилась на 309,4 млн. руб., или на 6,9% и составила 4818,2 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом доходов /1,3%/ по сравнению с ростом расходов /0,2%/. Маржа прибыли от продаж – 17,2%.
O Прибыль до налогообложения увеличилась на 216,2 млн. руб., или на 7,7% и составила 3017,6 млн. руб., что обусловлено в основном динамикой прибыли от продаж. Убыток от прочей деятельности увеличился на 93,2 млн. руб., или на5,4%, за счет роста расходов по процентам к уплате.
O Чистая прибыль по итогам 2009 года увеличилась на 238,2 млн. руб., или на 11,3% по сравнению с 2008 годом и составила 2345,2 млн. руб., что обусловлено увеличением прибыли до налогообложения. Маржа чистой прибыли выросла на 0,8 п.п. и составила 8,4%.
Основные операционные показатели деятельности Компании:
Аудированная финансовая отчетность ОАО"Сибирьтелеком" за 2009 год по РСБУ доступна на корпоративном сайте Компании по адресу:
http://www.sibirtelecom.ru/?sbt_rsbu /на русском языке/ и http://www.sibirtelecom.ru/eng/?esb_rsbu /на английском языке/.
___________________________________________________________________________________________________________________________
ОАО "Сибирьтелеком" /РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP, АДР: SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи - ISIN: US8257351036, WKN: 260452/ - один из крупнейших телекоммуникационных операторов связи России, осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа. Сегодня Компания является лидером телекоммуникационного рынка СФО, занимая 34% совокупного объема рынка. На региональном рынке телекоммуникационных услуг, на долю Компании приходится 76% услуг местной связи, 97% - услуг внутризоновой связи, 60% - услуг доступа к сети Интернет, 21% - сотовой связи. Компания обслуживает около 4,4 миллионов абонентов фиксированной и около 5,4 миллионов абонентов сотовой связи. Преимуществом Компании является развитая инфраструктура сетей и возможность комплексного предоставления услуг всем категориям абонентов /население, организации/ по всей территории обслуживания. Основной акционер – ОАО "Связьинвест" /50,67% обыкновенных акций Компании/.
[1] Расчет показателя OIBDA производится по формуле: «Прибыль от продаж» + «Амортизация основных средств и нематериальных активов».
[2] Расчет показателя EBITDA производится по формуле: «Прибыль до налогообложения» + «Проценты к уплате с учетом дополнительных затрат по кредитам и займам» + «Амортизация основных средств и нематериальных активов» + «Расходы по лизингу» - «Проценты к получению».
[3]Расчет показателя Net Debt производится по формуле: «Долгосрочные кредиты и займы» + «Краткосрочные кредиты и займы» - «Денежные средства».
[4] Численность работников без учета совместителей и договорников