Рейтинг@Mail.ru
ОАО "Сибирьтелеком": консолидированные итоги деятельности за 2009 год /МСФО/ - 12.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ОАО "Сибирьтелеком": консолидированные итоги деятельности за 2009 год /МСФО/

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram

ОАО "Сибирьтелеком" /РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP; АДР: ОТС – SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи – ISIN: US8257351036, WKN: 260452/ – оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе представляет аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2009 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/. Аудит финансовой отчетности за 2009 год проведен компанией ЗАО "КПМГ".

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО "Сибирьтелеком" и его дочерних предприятий /далее – Компания/. Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.

Основные финансовые показатели по МСФО /млн. руб./:

Выручка Компании от реализации

O Консолидированная выручка Компании в 2009 году выросла на 527 млн. руб. или на 1,4% по сравнению с 2008 годом и составила 38 036 млн. руб.

В структуре консолидированной выручки Компании основными составляющими являются доходы от предоставления услуг местной телефонной связи /11 731 млн. руб./ и услуг сотовой связи /9 657 млн. руб./ или 30,8% и 25,4% соответственно. Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от услуг сети передачи данных и телематических услуг /Интернет/ /5 632 млн. руб./ и от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи /4 928 млн. руб./ или 14,8% и 13,0% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 9,6% /3 655 млн. руб./ от консолидированной выручки.

Основным фактором роста доходов Компании в отчетном периоде явилось развитие услуг широкополосного доступа: рост числа пользователей услуг доступа в Интернет.

По сравнению с 2008 годом в 2009 году:

§ наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг /Интернет/ - 1 231млн.руб. или 28,0%. Основной фактор – расширение абонентской базы широкополосного доступа /ШПД/ и, соответственно, рост доходов от услуг выделенного доступа к сети Интернет. В 2009 году количество абонентов ШПД возросло в 1,45 раза и составило на конец отчетного периода 594 тыс. пользователей;

§ прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 299 млн.руб., или 2,6%, что в основном обусловлено индексацией регулируемых тарифов с 1 марта 2009 года;

§ прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 166,0 млн. руб., или 29,5%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;

§ снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 455 млн. руб., или 8,5%, что связано со снижением трафика от фиксированных абонентов как на сети фиксированных, так и на сети сотовых операторов;

§ снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 451 млн. руб., или 11,0%, обусловлено снижением объемов пропускаемого трафика, а также отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;

Структура выручки Компании от реализации /млн. руб./:

Расходы Компании

O Консолидированные расходы Компании в 2009 году возросли на 381 млн. руб. или на 1,2% по сравнению с 2008 годом и составили 33 256 млн. руб.

В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на персонал /29,7%/, износ и амортизация /24,7%/ и прочие операционные расходы /22,7%/.

По сравнению с 2008 годом в 2009 году:

§ размер начисленного износа и амортизации возрос на 863 млн. руб. или на 11,7%, что связано с реализацией инвестиционной программы Компании, направленной на развитие сети;

§ прирост расходов по услугам операторов связи составил 190 млн. руб. или 4,3%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли;

§ прирост прочих операционных расходов составил 168 млн. руб. или 2,3%, что обусловлено ростом коммерческих расходов, расходов, связанных с оказанием универсальных услуг связи, а также формированием резерва по сомнительным долгам, вследствие роста просроченной дебиторской задолженности;

§ снижение расходов на персонал на 621 млн. руб. или на 5,9% обусловлено осуществлением мероприятий по оптимизации численности сотрудников;

§ затраты на материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги уменьшились на 219 млн. руб., или на 6,8%, что связано с реализацией мероприятий по сокращению издержек.

Структура расходов Компании /млн. руб./:

Капитальные затраты Компании

O Размер капитальных затрат Компании в 2009 году составил 4 811 млн. руб., что ниже уровня 2008 года на 61,7%. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной /сотовой/ связи в 2009 году, составил 36,3 % от общего объема капитальных вложений.

Финансовые результаты Компании

По сравнению с 2008 годом в 2009 году:

O Рост показателя OIBDA составил 1 224 млн. руб. или 9,3%. Маржа OIBDA – 37,7%.

O Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 361 млн. руб., или на 6,3% и составила 6 136 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом доходов /1,4%/ по сравнению с ростом расходов /1,2%/.

В составе прибыли от операционной деятельности отражены прочие операционные доходы в размере 1 356 млн. руб., в том числе возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 893 млн. руб.

Маржа прибыли от операционной деятельности – 16,1%.

O Прибыль до налогообложения увеличилась на 429 млн. руб., или на 17,6% и составила 2 863млн.руб., что обусловлено в основном динамикой операционной прибыли.

O Прибыль за отчетный период составила 1 974 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 29,1%, что обусловлено увеличением прибыли до налогообложения. Маржа прибыли за отчетный период – 5,2%.

Аудированная консолидированная финансовая отчетность ОАО"Сибирьтелеком" за 2009 год по МСФО доступна на корпоративном сайте Компании www.sibirtelecom.ru в разделе "Инвесторам-Финансовая отчетность".

Отдел связей с инвесторами ОАО "Сибирьтелеком" тел. /383/ 2191197 e-mail: shipitsin@sibirtelecom.ru www.sibirtelecom.ru

[1] Расчет показателя OIBDA производится по формуле: «Прибыль от операционной деятельности» + «Износ и амортизация».

[2] Расчет показателя EBITDA производится по формуле: «Прибыль за отчетный период» + «Налог на прибыль» + «Износ и амортизация» + «Финансовые расходы» - «Доходы по процентам по активам пенсионного плана» - «Доходы по процентам по финансовым активам».

[3]Расчет показателя Net Debt производится по формуле: «Долгосрочные заемные обязательства» + «Текущие заемные обязательства» - «Денежные средства и их эквиваленты» - долговые векселя и облигации, имеющиеся в наличии для продажи.

[4]Расчет показателя Операционные расходы производится по формуле: «Расходы на персонал» + «Износ и амортизация» + «Расходы по услугам операторов связи» + «Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги» + «Прочие операционные расходы».

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала